

老師您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,未交增值稅的余額比實(shí)際交納的多差額是稅控維護(hù)費(fèi)怎么處理
答: 你好,稅控盤的,你做了減免分錄嗎?
年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,需不需結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅??
答: 應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,以保證您的財務(wù)記錄準(zhǔn)確,避免增值稅欠繳的可能。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末是借方余額,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目下呢?
答: 您好,這個是不需要轉(zhuǎn)的。








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2020-06-17 17:19
郭老師 解答
2020-06-17 17:23