

老師,請問銷售貨物之后,客戶認(rèn)為質(zhì)量有問題,貨款尾款不予支付了。1.這個(gè)是按壞賬處理,還是可以開具紅字發(fā)票作銷售折讓處理?2.如果按壞賬處理,所得稅匯算清繳時(shí)要扣除需要什么資料么?3.如果可以開具紅字發(fā)票 是必須由購買方申請開具么?
答: 1.按銷售折讓來處理的。 3.是的 對方認(rèn)證 對方開紅字信息表
23年開紅字發(fā)票20萬,沖回20年開票20萬收入,23年所得稅匯算清繳可以做調(diào)減嗎?
答: 可以的,可以這么做的。但是你這里有一個(gè)弊端,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模去年已開具發(fā)票,但交易取消了,紅沖跨年的發(fā)票,匯算清繳還是申報(bào)繳所得稅,已繳所得稅申請退還是?
答: 您好,這個(gè)是沖減當(dāng)月的收入和稅費(fèi)
個(gè)體戶現(xiàn)在匯算清繳需要還需要補(bǔ)稅款,我今天開出去一張紅字發(fā)票,是去年開的收入發(fā)票,這樣可以抵扣去年的主營收入嗎
老師,如果是今年開了一張紅字發(fā)票是沖去年的一筆銷售的,去年我們又交了所得稅。那做匯算清繳時(shí)是不是應(yīng)該去年的營業(yè)利潤?今年紅字開票的金額,如果是虧損就要退所得稅?
2021年12月開了3000的發(fā)票出去,2022年1月紅沖了,這個(gè)我做紅字分錄,那2021年匯算清繳我還沒做,會影響匯算清繳嗎?










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