老師,我公司因?yàn)闆]有資質(zhì),掛靠別人公司中標(biāo)工程項(xiàng) 問
你好,我們按工資薪金所得申報(bào)的 答
老師:匯算清繳年報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表為 問
是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個(gè)事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個(gè)人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機(jī)票,第三方代理機(jī)構(gòu)開的發(fā)票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)(6%) - 品名:經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票,屬于“服務(wù)費(fèi)”,不是旅客運(yùn)輸。 ? - 付款方是公司,發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個(gè)人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可:只要業(yè)務(wù)真實(shí)、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補(bǔ)做賬的。規(guī)范一點(diǎn),就把賬補(bǔ)齊。 答


老師,如果是今年開了一張紅字發(fā)票是沖去年的一筆銷售的,去年我們又交了所得稅。那做匯算清繳時(shí)是不是應(yīng)該去年的營業(yè)利潤?今年紅字開票的金額,如果是虧損就要退所得稅?
答: 同學(xué)你好 虧損的不用退 你退稅局很大概率查你
跨年收入發(fā)生銷售折讓,沖紅發(fā)票,當(dāng)年利潤交了所得稅,紅字發(fā)票做賬還需要做所得稅嗎?還是等明年匯算清繳
答: 做今年就可以的,明年匯算清繳調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
23年開紅字發(fā)票20萬,沖回20年開票20萬收入,23年所得稅匯算清繳可以做調(diào)減嗎?
答: 可以的,可以這么做的。但是你這里有一個(gè)弊端,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。








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2022-05-12 16:30
樸老師 解答
2022-05-12 16:41
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2022-05-12 16:56
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2022-05-12 17:24