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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-18 10:03

你好 需要走以前年度損益調(diào)整來做的

????平淡是真 追問

2020-06-18 10:04

老師,可以說一下具體的分錄嗎?借:應(yīng)收賬款   負數(shù)   貸:以前年度損益調(diào)整  負數(shù)  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù)嗎?

????平淡是真 追問

2020-06-18 10:04

然后月底再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入本年利潤

meizi老師 解答

2020-06-18 10:07

你好    借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù)    嗯 是的    在以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤去  不是及本年利潤 哦

????平淡是真 追問

2020-06-18 10:18

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-18 10:24

沒事希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好 需要走以前年度損益調(diào)整來做的
2020-06-18 10:03:09
您好 請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
2022-04-18 12:34:41
你好;? 你這個之前分錄怎么掛的; 是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容 ;??
2022-02-10 16:20:27
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費。
2022-03-01 09:09:29
是的,對的,是這么做的。
2024-02-19 15:14:31
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