

老師,跨年的發(fā)票開了負數(shù)發(fā)票,記賬時,直接按原分錄記負數(shù),還是需要通過以前年度損益調(diào)整呢?原分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
答: 你好 需要走以前年度損益調(diào)整來做的
,紅沖發(fā)票分錄:借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(紅字)結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益:借:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:以前年度損益調(diào)整(紅字
答: 您好 請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
新接的賬。21年12月上個會計把應(yīng)交增值稅2000轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了。22年交了2000的增值稅。我是把原憑證紅沖嗎?小企業(yè)準(zhǔn)則賬套沒有以前年度損益調(diào)整
答: 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費。









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



????平淡是真 追問
2020-06-18 10:04
????平淡是真 追問
2020-06-18 10:04
meizi老師 解答
2020-06-18 10:07
????平淡是真 追問
2020-06-18 10:18
meizi老師 解答
2020-06-18 10:24