老師,我們公司要做股轉,凈資產很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權益內部結轉 不會減少凈資產的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:應交稅費 - 應交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續滿足所得稅收入條件時,再結轉確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務局申報更正模塊修改,賬上同步調賬 答


企業所得稅退稅申請怎么寫?
答: 您好,可以參考一下這些范文https://wenku.baidu.com/view/4ee3d22f0d22590102020740be1e650e53eacf81.html
老師,你好。申報2022年度企業所得稅,顯示要退稅1000元。還需要提交退稅申請嗎?提交后才能到賬嗎?
答: 您好,需要提交,然后一般都是2周時間
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,我們公司去年預交了企業所得稅,但是年度虧損了,需要在去年年底做賬沖回所得稅費嗎?然后怎么向稅務局申請退稅呢? 有老師回復說 可以的。 你到時可以申請 匯算的; 現在稅務局 - 一般退抵稅管理 - 有 一個匯算多繳納申請表 去申請退稅回來即可 請問:賬務處理應該在去年年底怎么做分錄呢
答: 您好,賬務處理,借以前年度損益調整(紅字),貸應交稅費應交企業所得稅(紅字),借應交稅費應交企業所得稅(紅字)借銀行存款










粵公網安備 44030502000945號


