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老師,我公司上月本來要交9810.26元的稅,結果電子申報表顯示繳9810.23元,年底賬面顯示應交稅費0.03元貸方余額,需要把這0.03元的優惠轉入營業外收入嗎?
申報時小數點有差入,主營業務收入是575518.85,申報收入是575518.87,應交稅費-銷項稅34531.15,申報時是34531.13,相差0.02,怎么做分錄調平
老師,我想問一下,我上個月有預交稅款嗎,但是我沒有銷售收入,我想問一下,我預交的稅款可以放在12月有收入的時候申報納稅嗎?還是本期就得申報然后期末留余額





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