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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-11 15:13

同學(xué)你好
這個可以的

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同學(xué)你好 這個可以的
2022-01-11 15:13:42
你好,同學(xué),你個稅的稅費也是在系統(tǒng)中申報的。是一致的
2023-04-17 10:22:19
期末應(yīng)交稅費 ——應(yīng)交增值稅 99.01的金額是要單獨做一筆營業(yè)外收入
2023-04-14 08:29:44
您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)480, 貸:營業(yè)外收入480,這個分錄也可以的啊,如果調(diào)整的話,先把原錯誤分錄全額紅沖,再按以下分錄處理。 全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務(wù)費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,同時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務(wù)費,負(fù)數(shù)。
2018-03-24 00:20:07
同學(xué)你好 一般情況下,營業(yè)外收入應(yīng)填寫在報表的第十行,而營業(yè)外支出則填寫在報表的第十二行
2023-05-17 14:54:40
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