

老師,我公司上月本來要交9810.26元的稅,結(jié)果電子申報表顯示繳9810.23元,年底賬面顯示應(yīng)交稅費0.03元貸方余額,需要把這0.03元的優(yōu)惠轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
答: 同學(xué)你好 這個可以的
請問小規(guī)模納稅人個稅手續(xù)費返還是這樣做分錄嗎?如果計入營業(yè)外收入,增值稅申報表里按無票收入申報,但是財務(wù)報表計入營業(yè)外收入,這樣會造成報表和增值稅申報的收入不一致的情況吧?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
答: 你好,同學(xué),你個稅的稅費也是在系統(tǒng)中申報的。是一致的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月我做了一筆金稅盤分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:營業(yè)外收入480。后來發(fā)覺做錯了,我怎么調(diào)整。因為沒有收入,申報表主表還沒有填入。
答: 您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)480, 貸:營業(yè)外收入480,這個分錄也可以的啊,如果調(diào)整的話,先把原錯誤分錄全額紅沖,再按以下分錄處理。 全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務(wù)費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,同時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務(wù)費,負(fù)數(shù)。








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