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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-06-29 10:55

第2步這個寫借營業(yè)外支出/管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,需要看你稅局讓稅前扣除不,可以,那這個可以做管理費(fèi)用不能就做營業(yè)外支出,要不就換成提高應(yīng)發(fā)工資,對應(yīng)按截圖做,這個應(yīng)發(fā)工資包括個人承擔(dān),工資表體現(xiàn)個人的,只是最后實(shí)發(fā)是不變的這樣,假設(shè)是4000 個人社保公積金是300 ,按這個計(jì)提工資是按4300 ,這個對應(yīng)工資還是4000不變

阿樾 追問

2020-06-29 10:58

額,老師,我沒太看懂,因?yàn)槲覀兪前醋畹突鶖?shù)繳納,最低基數(shù)是不需要個人承擔(dān)的

阿樾 追問

2020-06-29 11:09

您的意思是公司承擔(dān)的公積金全都計(jì)入營業(yè)外支出是嗎,那此筆分錄是借營業(yè)外支出,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,對嗎

maize老師 解答

2020-06-29 11:28

不需要看基數(shù),你只看你實(shí)際繳納多少做多少就可以,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,對嗎 那這樣不能稅前扣除了,你需要問下你稅局,

阿樾 追問

2020-06-29 11:36

好的,那老師,下個發(fā)工資時怎么做分錄呢?

maize老師 解答

2020-06-29 11:41

不做了,那不做了,我的建議是轉(zhuǎn)為應(yīng)發(fā)工資 提供應(yīng)發(fā)那這個稅前扣除沒有問題了 按截圖做

阿樾 追問

2020-06-29 11:48

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-29 11:59

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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第2步這個寫借營業(yè)外支出/管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,需要看你稅局讓稅前扣除不,可以,那這個可以做管理費(fèi)用不能就做營業(yè)外支出,要不就換成提高應(yīng)發(fā)工資,對應(yīng)按截圖做,這個應(yīng)發(fā)工資包括個人承擔(dān),工資表體現(xiàn)個人的,只是最后實(shí)發(fā)是不變的這樣,假設(shè)是4000 個人社保公積金是300 ,按這個計(jì)提工資是按4300 ,這個對應(yīng)工資還是4000不變
2020-06-29 10:55:46
你好,沒問題,是可以這么做賬的
2024-03-21 10:50:11
同學(xué)你好 補(bǔ)計(jì)提就可以了
2024-06-23 04:17:53
你好 這個是需要 借:現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用? 小金額這樣處理 以前年度損益調(diào)整 大金額
2022-05-05 07:07:13
同學(xué), 可以得 沖減管理費(fèi)用, 借 銀行存款,貸 管理費(fèi)用
2023-05-17 15:14:56
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