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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-03 15:27

你好,這個不需要改申報表的呢?

A會計學堂-張老師 追問

2020-07-03 15:29

你的意思是系統顯示的計稅依據是0.11就不用改了嗎?

立紅老師 解答

2020-07-03 15:37

你好,是的,不用改的、。然后如果交稅額大于賬上的金額,將多交計入管理費用費用就可以

A會計學堂-張老師 追問

2020-07-03 16:04

可是增值稅報表的應交稅額是兩萬多,不是0.11元

立紅老師 解答

2020-07-03 16:07

你好,想知道您申報表應交稅是多少;賬上的應交稅是多少

A會計學堂-張老師 追問

2020-07-03 16:10

這么說吧,應交增值稅申報表是24356.7,賬上已交增值稅是24356.81

立紅老師 解答

2020-07-03 16:25

你好,
借,應交稅費一未交增值稅0.11
貸,應交稅費一已交增值稅0.11

A會計學堂-張老師 追問

2020-07-03 16:37

我問的是附加稅計稅依據寫哪個數

立紅老師 解答

2020-07-03 16:45

你好,附加稅寫應交增值稅申報表是24356.7

A會計學堂-張老師 追問

2020-07-03 17:12

但是保存時,提示計稅依據發生改變,還沒有填寫修改原因,

立紅老師 解答

2020-07-03 17:15

你好,我們不是按應交增值稅申報表是24356.7填的么,并沒有手動改動呢

A會計學堂-張老師 追問

2020-07-03 17:38

請問修改原因我怎么寫

立紅老師 解答

2020-07-03 17:44

你好,您有修改么,如果沒有,保存就可以;如果改了,寫手動填寫申報表就可以。

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相關問題討論
你好,這個不需要改申報表的呢?
2020-07-03 15:27:40
你好,對的,應該是本期應繳稅額-已經預繳稅額=余額為附加稅計稅依據
2022-06-22 16:06:00
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
你好,水利建設是以你不含稅的銷售額為依據的。
2022-02-09 16:02:00
您好 增值稅是實際繳納的增值稅稅額 免抵稅額是出口企業的免抵增值稅稅額
2019-11-07 21:06:50
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