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和諧的星月
于2024-03-03 17:46 發布 ??486次瀏覽
賈小田老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-03-03 17:48
同學你好,是的哈可以以申報表的金額為準
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老師應交稅費應交增值稅明細賬如何和納稅申報表的增值稅交稅金額對上?
答: 您好,按照做賬出的數據填寫報表就對上。按照做帳出的數據填寫報表就對上。
序時賬應交增值稅-未交增值稅和增值稅納稅申報表不一致,是什么原因
答: 或者賬務處理不對,或者申報表不對
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應交增值稅-未交增值稅,在增值稅申報表中,看哪塊?我賬稅一致核查時候,發現我應交稅費-應交增值稅和稅務局申報表一致,但是未交增值稅咋多出來12.55啊,就是對不上
答: 你好,應交增值稅-未交增值稅,是貸方發生額還是借方發生額?
應交增值稅本期累計發生額可以直接看增值稅申報表里的應納稅額合計嗎
討論
應交增值稅余額是不是等于增值稅申報表期末留抵
老師,一般納稅人在申報增值稅時,上期有多交增值稅,那當期申報時需要用上期多交的增值稅來抵減,申請表應該怎么填寫呢?上期應交稅額(32欄)是負數。
一般納稅人在申報增值稅時,上期有多交增值稅,那當期申報時需要用上期多交的增值稅來抵減,申請表應該怎么填寫呢?上期應交稅額(32欄)是負數。
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
賈小田老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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