

老師你好,跨年開紅字發票賬務是這樣處理嗎?借:應收賬款 -11300 貸:以前年度損益調整 -10000 應交增值稅(銷項稅額) -1300 月末結轉未分配利潤: 借:利潤分配-未分配利潤 10000 貸:以前年度損益調整 10000 是嗎?
答: 你好 是的 同學的分錄是正確的。
有在嗎 我本期中增加了以前年度損益調整科目 金額假如是10 導致我未分配利潤 這個科目現在期末數相較于期初數字增加了10 但現在我的凈利潤這個科目的余額是沒變的 所以我現在本期的凈利潤不等于未分配利潤的期末數減期初數 我應該怎么調
答: 你好,學員,是不是報表勾稽正好差這一筆的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
21年1月發現20年的折舊費多計提了,做了分錄借:利潤分配-以前年度損益調整-377,貸:累計折舊-377,21年12月份結賬時,是不是需要把以前年度損益結轉了,分錄如下:借利潤分配-以前年度損益調整377,貸:利潤分配-未分配利潤377,對嗎?
答: 同學你好,是正確的;;
老師,您好!2018年研發支出需要費用化的部分,沒有結轉。請問今年怎么做調整?借:以前年度損益調 貸:研發支出-明細借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整這樣做分錄可以嗎?
老師好, 19年付的水電費,2020年4月做的認證, 借以前年度損益調整 進項稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整,對嗎
要怎么把以前年度損益結轉到 利潤分配 未分配利潤 分錄應該怎么做借:利潤分配 未分配利潤 47500貸:以前年度損益調整 47500這樣還需要吧未分配利潤結轉到本年利潤嗎









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