

小規模因為有紅沖發票導致增值稅應納稅額為負數,這種情況應該怎么辦呢
答: 你好,這種情況自己申報不了,得去稅務局填寫你的負數銷售額。
老師你好,小規模納稅人, 紅沖的增值稅普票發票應該要怎么做分錄呢?
答: 對小規模納稅人來說,紅沖增值稅普票發票分錄應該是:銀行存款增加、應交稅費減少。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模納稅人普票未超30萬,有紅沖的金額,增值稅納稅申報表怎么填
答: 首先,你需要在“銷售額或營業收入”一欄中填寫你的銷售總額,包括紅沖的金額。然后,在“銷項稅額”一欄中填寫你的銷項稅額,也包括紅沖的稅額。最后,在“應納稅額”一欄中,你需要將你的銷項稅額減去你的進項稅額,得出的結果就是你應該納的稅額。







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Marin 追問
2020-07-11 09:50
郭老師 解答
2020-07-11 09:54
Marin 追問
2020-07-11 09:55
郭老師 解答
2020-07-11 10:00