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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-30 17:58

你好,去年有張紅沖發票,忘記入賬了,今年補入帳就是了
借;以前年度損益調整——主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目

迷人的小刺猬 追問

2020-07-30 17:59

我們是民辦非,這是一張紅沖發票(紅沖發票也是去年,就是忘記入賬了)

鄒老師 解答

2020-07-30 18:04

你好,你去年正常的發票所做的分錄是?

迷人的小刺猬 追問

2020-07-30 18:05

對,正常發票做的分錄,后來一個月紅沖了,但是紅沖這張票,忘記入賬了。民辦非企業也不知道以前年度損益調整改怎么整

迷人的小刺猬 追問

2020-07-30 18:06

可以直接在賬務上紅沖去年那張憑證嗎?然后附上這個紅沖發票

鄒老師 解答

2020-07-30 18:12

你好,可以直接在賬務上紅沖去年那張憑證的

迷人的小刺猬 追問

2020-07-30 18:14

意思是,我今天紅沖去年那張憑證,然后附上這張紅沖發票哇(發票日期是去年的,沒有影響嗎)

鄒老師 解答

2020-07-30 18:16

你好,是的,是 這個意思

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你好,去年有張紅沖發票,忘記入賬了,今年補入帳就是了 借;以前年度損益調整——主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
2020-07-30 17:58:07
可以直接不做賬的哈,那個
2026-03-13 17:08:27
是的,現在要開紅沖發票確認,普票不用對方確認
2025-09-18 16:08:13
借:原材料 負數? ? ?? 貸:應付賬款 負數 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2022-12-09 11:45:20
你公司要進行調賬,相對應的已抵扣進項稅額作轉出。
2019-11-13 11:35:37
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