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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-03-04 13:04

借、應付賬款、
貸、庫存商品、
應交稅費、應交增值稅進項轉出。

鳳血紫悠 追問

2025-03-04 13:13

想問一下跨年了結轉損益了現在沖紅也不用做其他的分錄嗎?

郭老師 解答

2025-03-04 13:14

你好姐,賺到了主營業務成本嗎?

郭老師 解答

2025-03-04 13:14

結轉到了主營業務成本嗎?如果沒有的話,不涉及到損益。

鳳血紫悠 追問

2025-03-04 13:16

是的結轉到主營業務成本了,那要怎么做分錄?

郭老師 解答

2025-03-04 13:19

然后再補上一個,借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。

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相關問題討論
可以直接不做賬的哈,那個
2026-03-13 17:08:27
你好,去年有張紅沖發票,忘記入賬了,今年補入帳就是了 借;以前年度損益調整——主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
2020-07-30 17:58:07
是的,現在要開紅沖發票確認,普票不用對方確認
2025-09-18 16:08:13
借:原材料 負數? ? ?? 貸:應付賬款 負數 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2022-12-09 11:45:20
你公司要進行調賬,相對應的已抵扣進項稅額作轉出。
2019-11-13 11:35:37
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