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禾苗
于2020-09-04 15:06 發布 ??2842次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-09-04 16:03
你好 收到專項應付款,借;銀行存款,貸;專項應付款 支出,借;原材料,貸;銀行存款 同時攤銷專項應付款,借;專項應付款,貸;其他收益
禾苗 追問
2020-09-04 16:18
老師,購買肥料單單是做借:專項應付款 貸:銀行存款 可以嗎?
meizi老師 解答
2020-09-04 16:21
你好 你買肥料 不做原材料嗎 買的多還是做原材料去
2020-09-04 21:14
老師,是不是買其他物品也要這樣做
2020-09-04 21:37
你好 嗯 你需要體現業務 你就要做清楚具體買的什么。 而且專項款 你們應該會要求你們專款專用的。
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老師,請問財政所撥款下來的,專項應付款怎么用,用來購買肥料了,怎么做分錄?
答: 你好 收到專項應付款,借;銀行存款,貸;專項應付款 支出,借;原材料,貸;銀行存款 同時攤銷專項應付款,借;專項應付款,貸;其他收益
支出專項應付款時行怎么做分錄,要體現專款專用,分項目核算
答: 你好,比如你購買的固定資產,借固定資產,xx資產,a項目補助貸銀行存款,然后你每個月的折舊,借管理費用等a項目補助 貸累計折舊。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用專項應付款支付工程款時怎么寫分錄
答: 借工程施工 貸專項應付款
我這個分錄進貨,不是也代表付款了嗎,再做這個應付賬款就是重復付款!那我應該怎么做分錄呢?
討論
預付款項240萬,實際應付賬款110萬,多付的金額用于下次貨款抵減怎么做分錄
4月至9月房租,每月做的借費用 貸其他應付款,10月取得專票,每月預提的房租要多些,怎么做分錄呢
老師其他應付款在借方,實際上是平了,要調整怎樣做分錄把它調平
公司借股東錢,盈利可以沖其他應付款嗎?怎么做分錄呢?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 107130 個
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禾苗 追問
2020-09-04 16:18
meizi老師 解答
2020-09-04 16:21
禾苗 追問
2020-09-04 21:14
meizi老師 解答
2020-09-04 21:37