

老師,我想咨詢下,我買的材料1W含稅,未到票,我做的是借原材料暫估8849.55 借 預付1150.45,貸:現金1W,因為我司是入系統的,所以等下個月到票,材料金額是8849.56,中間差了0.01,我如果直接改財務憑證,業務的賬就沒辦法跟財務對起來,所以我沖紅重記也只能記借:8849.55 借進項稅1150.44,那這差的0.01我記到哪個分錄里面呢?
答: 補上就可以,借原材料0.01 貸預付賬款0.01
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,原材料暫估入庫分錄怎么寫
答: 你好! 借;原材料 貸;應付賬款-暫估






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magi…… 追問
2020-10-09 15:06
maize老師 解答
2020-10-09 15:14
magi…… 追問
2020-10-09 15:46
maize老師 解答
2020-10-09 15:52