

補繳19年12月增值稅,農副產品收購發票做進項稅額轉出。如何入賬?會計分錄?
答: 你好, 借以前年度損益調整(主營業務成本) 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額轉出)
老師,我這邊收到的進項發票已經抵扣了,現在對方需要紅沖再給我開進來,我需要在抵扣的當月修改增值稅報表,做相應的進項稅額轉出對嗎?
答: 你好,等對方開了紅字發票之后,你再去沖減
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
善意取得增值稅發票,進項稅額轉出,分錄是:主營業務成本 貸 增值稅進項稅額轉出 借方不應該是進項稅額么
答: 想想那個道理,如果借方不應該是進項稅額,那么不是增加進項稅額了?增值稅進項稅額轉出就是減少進項稅。相當于固定資產的累計折舊科目









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暈菜簡簡單單 追問
2020-10-16 11:20
蔣飛老師 解答
2020-10-16 11:37