

你好!我的待認證稅額比實際的少怎么辦?
答: 你好 是什么原因 。 你是不是認證了 你沒有做到進項稅去
賬面上待認證進項比實際的未認證未抵扣的稅額多,怎么去調(diào)整
答: 你好同學 這個是需要查找原因的,實在實在查不到原因差額才可以放到營業(yè)外收支的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,查賬發(fā)現(xiàn)去年12月的待認證進項稅額轉(zhuǎn)出時的金額寫錯了,實際應該是 借 進項稅額 80 貸 待認證進項稅額 80 但是,查到的分錄是 借進項稅額120 貸待認證進項稅額120 。增值稅申報是按實際認證的進項80申報的。 導致增值稅申報后進項稅額還有余額,該怎么處理
答: 同學你好 這個月底結轉(zhuǎn)增值稅就可以了






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