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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-13 16:22

同學你好

這個月底結轉增值稅就可以了

完美的鏡子 追問

2022-01-13 16:23

老師,我沒有太明白什么意思,您可以告訴我該怎么寫分錄嗎?

樸老師 解答

2022-01-13 16:31

同學你好


借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅進項

借應交稅費應交增值稅銷項

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應交稅費應交增值稅未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

完美的鏡子 追問

2022-01-13 16:36

勾選的進項和申報的進項也是80

完美的鏡子 追問

2022-01-13 16:37

就是做分錄時,將勾選的進項寫成了120

完美的鏡子 追問

2022-01-13 16:45

實際應該是這樣的,但是賬上的分錄,在①步那,金額寫成了120,第②步金額沒有錯,所以賬面上進項稅額期末存在余額  -40

樸老師 解答

2022-01-13 16:45

同學你好
待抵扣進項抵扣了轉到進項

完美的鏡子 追問

2022-01-13 16:51

是的,待抵扣進項實際抵扣了80,但是轉入進項稅額的金額為120,所以導致進項稅額存在了余額,本月發現了,不知道該怎么調整

樸老師 解答

2022-01-13 16:57

同學你好
沖減多做的就行

完美的鏡子 追問

2022-01-13 17:07

您可以告訴我摘要及分錄嗎?

完美的鏡子 追問

2022-01-13 17:08

是20年12寫錯的分錄,本月進行沖減可以嗎?

樸老師 解答

2022-01-13 17:15

同學你好
不涉及損溢的這個可以

完美的鏡子 追問

2022-01-13 17:25

摘要 沖減20年12月待認證進項稅額多轉出部分。 借應交稅費(待認證進項)   貸應交稅費—應交增值稅(進項稅額)  這樣做嗎?

樸老師 解答

2022-01-13 17:31

同學你好
對的
是這樣做的哦 

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相關問題討論
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費- 未交增值稅
2026-01-13 14:17:35
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
你好;? ? ? ? ?是的;? 免稅 要做轉出處理。 分錄做轉出 即可? ? 附表2寫轉出金額??
2022-02-21 15:52:46
同學你好 這個月底結轉增值稅就可以了
2022-01-13 16:22:36
你好,你的紅字信息表在什么時間開的。
2021-11-11 08:42:05
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