老師,我問(wèn)下這兩個(gè)數(shù)據(jù)原值區(qū)別怎么去查詢(xún)啊 問(wèn)
你好,看看你房產(chǎn)稅那里是不是包括土地使用權(quán)的金額 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)下第一項(xiàng)殘值余額里面也沒(méi)明細(xì),也沒(méi)在 問(wèn)
你好,應(yīng)該是下面的總和! 沒(méi)殘值可能開(kāi)始沒(méi)考慮當(dāng)時(shí) 答
老師,問(wèn)下個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)收入需要交增值稅嗎 問(wèn)
你好,需要按照其他收益繳納增值稅6%如果是一般納稅人 答
非全日制小時(shí)工,按照工資薪金申報(bào),不用繳納社保。 問(wèn)
你好,據(jù)我所知,如果按照工資薪金申報(bào)就得繳納社保 答
請(qǐng)教一下,公司幫股東付的個(gè)人社保這部分,能稅前扣 問(wèn)
您好,這部分不能稅前扣除 答


老師:我上個(gè)月商品是暫估入庫(kù),這個(gè)月開(kāi)收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬,發(fā)票附在那個(gè)月?
答: 你好,上個(gè)月商品是暫估入庫(kù),這個(gè)月開(kāi)收到發(fā)票,賬務(wù)處理是 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 發(fā)票是附在這個(gè)月的分錄后面
老師,貨已收到,但是發(fā)票沒(méi)有收到,,上月做賬,借庫(kù)存商品100,貸應(yīng)付賬款-暫估100,這個(gè)月發(fā)票只收到了60,我應(yīng)該怎么沖暫估呢
答: 借:應(yīng)付賬款-暫估60 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商60
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我上個(gè)月因?yàn)闆](méi)有收到供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票,所以是暫估入庫(kù),這個(gè)月收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要怎么做呢。之前做的分錄是,借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款 -暫估款 借:應(yīng)付賬款暫估款 貸:銀行存款,因?yàn)檫@里的庫(kù)存商品是含稅的,可是我要確認(rèn)成本不是不含稅的嗎
答: 收到發(fā)票之后,沖減暫估,借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -暫估款 負(fù)數(shù) 然后,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款




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嚴(yán) yan 追問(wèn)
2020-11-26 11:54
鄒老師 解答
2020-11-26 11:54