

老師你好,建筑行業,然后當月收到100萬款項,是異地項目,1、這個是收到款項當月預繳增稅稅還是次月呢?2、這個入賬是按照2%算增值稅還是9%呢?借:銀行存款 100萬 貸:主營業務收入98.04萬 應交稅費 -應交增值稅-預繳稅款 1.83萬這樣嘛?
答: 同學你好 1.本月或者次月都可以預繳的 2.按照3%異地預繳,開票之后按照9% 3.不是 預繳的是 借應交稅費應交增值稅-已交稅費 貸銀行存款
你好,老師,房產公司這個月交房,這個月交房的房子的發票開了,確認了主營業務收入,以前都是根據預收賬款申報預繳增值稅,那我下個月申報稅的時候怎么申報稅,開發票的部分申報增值稅,那這個月收錢的其他預收賬款怎么申報?
答: 你好,首先是根據你的預收款項的3%去交納增值稅,就是填寫預交增值稅申報表,交納就行了 后面你預交的可以抵之后應該交納的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好好,我想咨詢下,我們工程不按照施工進度進行結算,等開具發票的時候我的分錄是不是 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交增值稅--預繳增值稅 再同時結轉工程成本 借:主營業務成本 貸:工程施工-合同成本
答: 你好,可以的,可以這么做。









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2020-12-29 15:53
樸老師 解答
2020-12-29 16:01
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2020-12-29 16:08
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2020-12-29 16:44