老師您好,公司賬面工資表與個(gè)稅申報(bào)是用實(shí)際發(fā)放 問(wèn)
同學(xué),你好 個(gè)稅按照1萬(wàn)申報(bào) 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負(fù)債表不放。 問(wèn)
您好,是怕系統(tǒng)監(jiān)控到,稅務(wù)局查賬 答
老師,我們公司停產(chǎn)2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問(wèn)
您好,可以不做,直接0申報(bào) 答
36-37做總賬(商貿(mào)類(lèi)),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)是不是不好的選 問(wèn)
您好,轉(zhuǎn)管理方面的會(huì)好些,你現(xiàn)在這個(gè)就蠻好的哦 答
匯算清繳年報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 問(wèn)
你好好你說(shuō)的這個(gè)情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


你好,老師,房產(chǎn)公司這個(gè)月交房,這個(gè)月交房的房子的發(fā)票開(kāi)了,確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,以前都是根據(jù)預(yù)收賬款申報(bào)預(yù)繳增值稅,那我下個(gè)月申報(bào)稅的時(shí)候怎么申報(bào)稅,開(kāi)發(fā)票的部分申報(bào)增值稅,那這個(gè)月收錢(qián)的其他預(yù)收賬款怎么申報(bào)?
答: 你好,首先是根據(jù)你的預(yù)收款項(xiàng)的3%去交納增值稅,就是填寫(xiě)預(yù)交增值稅申報(bào)表,交納就行了 后面你預(yù)交的可以抵之后應(yīng)該交納的。
老師你好,建筑行業(yè),然后當(dāng)月收到100萬(wàn)款項(xiàng),是異地項(xiàng)目,1、這個(gè)是收到款項(xiàng)當(dāng)月預(yù)繳增稅稅還是次月呢?2、這個(gè)入賬是按照2%算增值稅還是9%呢?借:銀行存款 100萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入98.04萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-預(yù)繳稅款 1.83萬(wàn)這樣嘛?
答: 同學(xué)你好 1.本月或者次月都可以預(yù)繳的 2.按照3%異地預(yù)繳,開(kāi)票之后按照9% 3.不是 預(yù)繳的是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi) 貸銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
假如機(jī)器總價(jià):2000萬(wàn) 預(yù)收款1000萬(wàn),本公司最多開(kāi)票金額200萬(wàn)收到上游公司預(yù)付款借:銀行存款200萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款-訂金1769911.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)230088.496《哪銀行對(duì)公賬戶(hù)確實(shí)實(shí)收1000萬(wàn),剩下800萬(wàn)怎么辦?》本公司又轉(zhuǎn)款150萬(wàn)給下游公司定制采購(gòu)機(jī)器,并收到下游公司發(fā)票借:預(yù)付賬款-訂金150萬(wàn)貸:銀行存款150收到發(fā)票:借:預(yù)付賬款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1327433.63應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)172566.372還有這種預(yù)售銷(xiāo)售機(jī)器,也要等機(jī)器發(fā)貨才能確定收入吧?
答: 你好,預(yù)收賬款 掛著 你收到發(fā)票是別人給你開(kāi)的發(fā)票嗎?那你的機(jī)器到了沒(méi)有? 機(jī)器給他之后做收入









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