咨詢一下老師,咋根據客戶的營業執照經營范圍區分 問
你好,范圍內有的就開局,沒有的不開 答
老師,咨詢一個問題:如果發現以前的會計有差錯,以前 問
同年差錯,不用調期初未分配利潤,不走以前年度損益調整 期初數為上年年末結轉額,和本次補記無關 匯算清繳需做納稅調減 當年差錯當期補記即可,跨年差錯才用該科目調整 答
老師,我是一般納稅人,小企業會計準則。開始暫估了 問
你好可以的,分錄沒問題 答
單位茶水間抽紙,衛生間的清潔用品,怎么入賬 問
你好計入管理費用辦公費 答
老師,建筑服務,同一個項目可以開多張發票嗎 問
可以的,可以開多張發票 答


公司當月開發票,次月才收到貨款,那么記賬是記在當月還是次月,如何記賬
答: 你好,同學,當月記賬啊 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅額
A公司(一般納稅人)向B公司(一般納稅人)采購W商品,A公司當月已付款而且貨已經收到,B公司次月開票,同時在當月A公司已經將W商品出售并開出發票,請問從商品入庫到次月收到發票怎么入賬,還有收入記賬如何結轉成本
答: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費-待轉進項增值稅 貸:銀行存款 銷售及結轉成本 借:銀行存款 貸:主營業務收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項 借:主營業務成本 貸:庫存商品 次月到票 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待轉進項增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,公司一直都是當月工資次月發放的,比如:2月工資3月初發放,但我在記賬時,錯以為是當月工資當月發放了,請問:1、如何調整呢?2、是在當年調整,還是下年1月開始調整呢?
答: 你好,如果公司工資金額不多,可以當月計提并發放,不用調整。 如果工資金額大,建議從發現當月就可以調整





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