

前面你說得對 在發工資的時候幫出納扣掉借支 借款單沒有入賬 還給職工了 你說我有錢 我這什么都沒有呀
答: 您好,您扣回來的錢如果體現在工資表中,那您應該把這部分錢在銀行提出來還給出納,如果工資表沒有體現這部分錢,那您就要把錢從工人那里要回來,再還給出納。
請教下,單位工資轉入代工戶,代工戶負責給職工發工資,第一個月轉入代工戶1000,代工戶發出去700,第二個月轉入700,代工戶發出去1000,但是賬做錯了,如下:第一個月:借:業務活動費用1000貸:應付職工薪酬1000借:應付職工薪酬1000貸:其他應收款-代工戶1000借:其他應收款-代工戶1000貸:零余額1000實際付出去700,300在代工戶躺著第二個月:借:業務活動費用1000貸:應付職工薪酬1000借:應付職工薪酬1000貸:其他應收款-代工戶1000借:其他應收款-代工戶1000貸:零余額1000實際只往代工戶轉賬700首月已結賬,如何調賬?
答: 同學,你好,請稍等,馬上解答。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,日常做賬,計提工資:借管理費用、制造費用、研發支出-工資,貸應付職工薪酬-工資,其他應收款-社保、公積金、個人所得稅,支付工資:借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款,這樣,做匯算清繳,職工薪酬支出與納稅調整明細表中,賬載金額是填寫管理費用、制造費用、研發支出工資的合計,還是應付職工薪酬工資的合計?
答: 你好,應付職工薪酬工資的合計。






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2016-10-03 12:28
王雁鳴老師 解答
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