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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-01-08 12:26

您好
請問后面的4000會開具紅字發票嗎

雨花石 追問

2021-01-08 12:34

不會開紅字發票

bamboo老師 解答

2021-01-08 12:36

借:銀行存款 18000
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借:銀行存款 26000
借:營業外支出 4000
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

雨花石 追問

2021-01-08 12:50

這個營業外支出4000元,匯算清繳時需不需要調整?

bamboo老師 解答

2021-01-08 12:50

營業外支出4000元,匯算清繳時需要調整

雨花石 追問

2021-01-08 15:39

是調減么?甘老師

bamboo老師 解答

2021-01-08 15:41

不是的 是要納稅調增 增加利潤

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您好 請問后面的4000會開具紅字發票嗎
2021-01-08 12:26:22
一、借:預付賬款——XX公司200000 貸:銀行存款 200000 二、取得發票,并付款 借:在建工程100000 貸:銀行存款100000 在建工程轉固定資產 借:固定資產 100000 貸:在建工程 100000 主要是你的這兩筆業務的公司一下子說是D開,一下子又說是A、B公司,因此不是全部的300000萬元轉固定資產。
2020-05-03 10:10:46
借在建工程600000 貸銀行存款600000
2022-04-03 09:02:31
同學你好 你是掛靠方還是什么 你做內賬還是外賬
2021-04-27 09:22:09
實際付款就按合同金額付款就行了。
2023-12-20 16:06:57
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