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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-01-26 11:49

你好,去年有一筆款,沒收到發票就進了銷售費用,實際應該是預付賬款,現在的調整分錄是
借:預付賬款,貸:以前年度損益調整—銷售費用
取得發票
借:銷售費用,貸:預付賬款
付尾款
借:預付賬款,貸:銀行存款 

貓薄荷 追問

2021-01-26 11:50

但是因為是國企嘛。。不讓動以前年度損益調整,還有別的辦法嗎

鄒老師 解答

2021-01-26 11:51

你好,國企也是按一般的企業會計制度處理才是啊
不讓動以前年度損益調整(能提供一下不讓動的依據嗎?)

貓薄荷 追問

2021-01-26 11:55

老師可以這樣嗎,我把今年收到的發票,分成兩份,一份放在去年付的那筆款里面,一份放在今年付的款里面這樣可以嗎

鄒老師 解答

2021-01-26 11:56

你好,去年有一筆款,沒收到發票就進了銷售費用,實際應該是預付賬款,現在的調整分錄是
借:預付賬款,貸:以前年度損益調整—銷售費用
取得發票
借:銷售費用,貸:預付賬款
付尾款
借:預付賬款,貸:銀行存款 
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

貓薄荷 追問

2021-01-26 11:59

我是想問那種做法可以嗎

鄒老師 解答

2021-01-26 12:00

你好,你的做法不可取。

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你好,去年有一筆款,沒收到發票就進了銷售費用,實際應該是預付賬款,現在的調整分錄是 借:預付賬款,貸:以前年度損益調整—銷售費用 取得發票 借:銷售費用,貸:預付賬款 付尾款 借:預付賬款,貸:銀行存款?
2021-01-26 11:49:38
那實際業務是多少的?
2023-10-24 11:57:21
如果之前預付賬款了,那么要沖一下
2022-01-17 23:57:40
可以的,可以這么做。
2022-03-09 10:30:40
您好,最簡單的方法,上月這個分錄紅沖,再做正確科目的分錄,賬就自然調整過來了
2024-08-28 16:43:35
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