匯算清繳固定資產折舊表,比如現在不是填25年嗎 問
你好,按照25.12月末的數據填寫的 答
老師,匯算清繳職工薪酬支出表是根據個稅系統填,還 問
同學,你好 1.職工薪酬——已計入成本費用的職工薪酬:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬(如工資薪金、職工福利費、職工教育經費等)的累計金額,也就是會計口徑應付職工薪酬貸方一級科目取數。 2.職工薪酬——實際支付給職工的應付職工薪酬:填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下,工資薪金借方發生額的累計金額,按照會計口徑應付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數。 答
老師 有這樣一個問題 25年有一筆銷售因為某種原 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我們25年招待費有有發票的,還有沒有發票的,匯 問
您好,沒有發票的全部納稅調整,有發票的招待費在招待費的扣除比例內扣除 答
調增2024年的企業所得稅年報的應納稅所得額,補繳 問
您好,不用,這個賬你要做在現在的 答


您好 我們食堂有個直飲機 水卡里統一充值50元 給職工發工資的時候50水費要從工資里扣回 分錄怎么寫?
答: 借;其他應收款 貸;銀行存款 借;應付職工薪酬 貸;其他應收款
發放工資時,從職工工資中扣除前述代墊宿舍樓水費,會計分錄?
答: 你好,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款等科目,其他應收款(代扣宿舍樓水費金額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好!8月末有未發放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。






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2016-10-18 09:19
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2016-10-18 08:29
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2016-10-18 08:43
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2016-10-18 09:20