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二十
于2021-04-08 17:10 發布 ??3323次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計師
2021-04-08 17:13
同學,是要計提的,計提是借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬——社保就是發放,是用個體戶自己的賬戶發放
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就是個體工商戶沒有工戶,繳納了社保,我該怎么做賬,是要計提工資,在做繳納社保這兩筆分錄嘛
答: 同學,是要計提的,計提是借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬——社保就是發放,是用個體戶自己的賬戶發放
個體工商戶計提稅金的分錄怎么做
答: 你好,具體是計提的什么稅金??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
個體工商戶查賬征收,月末用計提個人所得稅嗎,怎么做分錄
答: 要是需要繳納就可以計提做借所得稅費用貸應交稅費-應交個人所得稅。
請問,個人工商戶,找的小時工干活,這個發放工資分錄怎么做呀?要是計提的話,計提工資咋做分錄呀?可以一月計提,一月發放嗎?
討論
老師你好!當月計提工資了,當月只發了部分人部分工資怎么做分錄呢?比如計提了十個人,當月就發了兩個人,而且只是發了一人一千。其他的人都不發只是掛帳。
老師,計提工資怎么做分錄?謝謝!
2個問題,1月份有計提年終獎,個稅扣多了,多扣了555,第二,出納發給我的工資表中的個稅,少扣了69.44元,但她發放的工資是已經扣除了這69.44的個稅,等于工資是發對了,但是我的個稅少計提了,現在我應該需要退稅555元,,我做了上個月的計提工資薪金的紅字更正了,出現貸方69.44,又更正了年終獎的個稅,現在出現借方,485.56,少了69.44元,這個要如何做分錄
老師,個體工商戶,從別的地方買來東西沒有票,直接加價賣給對方單位開票了,要怎么做賬,寫下會計分錄
venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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