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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2021-04-08 17:45

同學,
如果當月不抵減 借:應交稅費-應交增值稅減免稅款貸:管理費用280 這個分錄不用做。

思凡 追問

2021-04-08 17:50

如果跨年抵減了增值稅,怎么做分錄?

星河老師 解答

2021-04-08 17:51

同學,
跨年抵減分錄是一樣的。
沖當期的管理費用即可,不需要追朔調整,金額不大。

思凡 追問

2021-04-08 17:53

謝謝老師

星河老師 解答

2021-04-08 17:55

<請持續關注學習,請評分五分,共同學習進步>

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相關問題討論
你好,如果是軟件做賬的最后一個貸管理費用改成企業管理費用負數。
2022-03-29 13:28:30
同學, 如果當月不抵減 借:應交稅費-應交增值稅減免稅款貸:管理費用280 這個分錄不用做。
2021-04-08 17:45:39
同學你好 這個循序對嗎?謝謝!——是正確的;
2022-02-16 11:15:12
減免付稅控盤費用的分錄是借應交稅費- 應交增值稅-減免稅款 借 管理費用-技術服務費(負數),應交稅費是企業按照法定稅率,在每月末將稅款上繳給稅務部門,應交增值稅是企業根據營業收入及出口銷售額,在每月末上繳給稅務部門,減免稅款是指稅收優惠政策下,企業可以減免一定金額的應交稅款。拓展知識:付稅控盤費用的減免是指政府減免的金額,可以減免企業的稅收負擔,同時政府也可以通過稅收減免政策,鼓勵企業發展,提高企業的創新能力。
2023-03-06 15:08:49
您好 減免文件代碼為1129914,“關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費抵減“”這個
2020-04-09 14:13:11
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