

老師,去年12月暫估了一筆成本并且結(jié)轉(zhuǎn)了,今年收到發(fā)票,金額一致,應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢
答: 你好,可以把發(fā)票放到去年的憑證后面。
老師咨詢個(gè)業(yè)務(wù),去年暫估了成本,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年發(fā)票才來,并且金額大于暫估的,請問后續(xù)賬務(wù)咋處理呀?
答: 你好 這個(gè)是先將當(dāng)時(shí)暫估的先紅沖回去,然后你根據(jù)發(fā)票做一筆實(shí)際的分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2023年12月份進(jìn)了貨沒有發(fā)票,我就暫估入賬了(借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款--暫估),也結(jié)轉(zhuǎn)了成本。2024年1月份收到了發(fā)票(普票),金額和暫估的一致,我今年做賬的時(shí)候是(借:應(yīng)付賬款--暫估,貸:應(yīng)付賬款--**公司);這樣分錄處理對嗎?
答: 借:應(yīng)付賬款--暫估負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款--**負(fù)數(shù)公司),再按照發(fā)票做賬就可以了。




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憬然 追問
2021-04-19 09:48
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2021-04-19 09:49
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