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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-05-06 10:57

你好
對的是這樣處理的  

風花雪月 追問

2021-05-06 11:03

那企業按年計提的利息支出,未實際支出,匯算清繳年度應作納稅調增,待在實際支付的年度,匯繳再作納稅調增,對嗎?謝謝老師

玲老師 解答

2021-05-06 11:09

你好
對的  是這樣操作的 
那企業按年計提的利息支出,未實際支出,匯算清繳年度應作納稅調增,待在實際支付的年度,匯繳再作納稅調增,對

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企業所得稅需要繳納
2023-08-03 15:17:55
你好,需要繳納企業所得稅
2022-03-03 16:55:50
企業收到增值稅增量留抵退稅款后,無需計入收入,不需要繳納企業所得稅,但是需要根據收到的稅款來做具體財務處理,如抵扣應收賬款等等。
2023-02-27 14:07:16
是的沒錯,一般是這樣的
2022-03-22 15:13:28
你好,你想問的問題具體是?
2018-07-28 09:13:25
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