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k1
于2021-05-30 16:51 發布 ??2470次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2021-05-30 16:52
你好,是的,是正常的。
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老師,一般會計每月做賬是先計提本月工資,然后發放上月工資 對吧 就是應付職工薪酬貸方有數,是計提的下月的工資
答: 你好,是計提當月的應付工資,而不是計提下個月的工資。
老師 本月工資本月發 應付職工薪酬 科目應該本月沒有余額吧
答: 你好;? ? ? 是的;? 你 發了就 沒有了 ;? ? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
年末應付職工薪酬借方大于貸方是正常的吧?大部分都下月發上月工資的都會這樣吧(查了下因為年初1月發放的是去年12月的工資導致)
答: 你好,是的,是正常的。
老師,實際支付給職工的應付職工薪酬,這里取數是應付職工薪酬-職工工資全年借方累計額,這個累計額是93840元,但是93840元不含未發放的12月工資,12月工資1月發放還有9000元,這個9000元要不要手動加進去
討論
老師您好想問下我做提工資的分錄對不借:銷售費用 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-養老保險 應付職工薪酬-失業 應付職工薪酬-公積金發放工資借:應付職工薪酬-工資 貸:現金
您好老師,全年一次性獎金會計分錄:借:費用貸:應付職工薪酬/工資借:應付職工薪酬/工資貸:應付職工薪酬/工資/獎金借:應付職工薪酬/工資/獎金貸:銀行存款這個分錄對嗎?還是直接計入應付職工薪酬/工資/獎金科目,不用走應付職工薪酬/工資科目?
每個月發完上月工資 應付職工薪酬-社保余額 其它應收款-代墊社保 余額都應該是0是嗎
老師,你好!8月末有未發放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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