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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2021-06-30 13:38

分你好!把原分錄寫一下,我給你改。

大方的鑰匙 追問

2021-06-30 13:43

前期是借:管理費用/制造費用  貸:其他應付款

大方的鑰匙 追問

2021-06-30 13:43

其他應付款做錯了

QQ老師 解答

2021-06-30 13:44

你好!應該是什么科目?

大方的鑰匙 追問

2021-06-30 14:58

其他應付款這個要沖銷掉沒有這筆付款

QQ老師 解答

2021-06-30 14:59

你好!那對應的費用有嗎?

大方的鑰匙 追問

2021-06-30 15:08

前期是借:管理費用/制造費用 貸:其他應付款

QQ老師 解答

2021-06-30 15:19

你好!我的意思是負債沒有的話,對應的費用是不是也沒有?

大方的鑰匙 追問

2021-06-30 15:21

那怎么調整那

大方的鑰匙 追問

2021-06-30 15:21

費用有制造費用,往年成本要減少

QQ老師 解答

2021-06-30 15:22

你好!借以前年度損益調整  貸其他應付款  都是紅字就可以

大方的鑰匙 追問

2021-06-30 15:23

對于費用不用調嗎

QQ老師 解答

2021-06-30 15:32

你好!以前年度損益調整科目代替的就是費用,你不是跨年了嗎?

大方的鑰匙 追問

2021-06-30 15:34

是以前年度的

QQ老師 解答

2021-06-30 15:35

你好!所以按上面的分錄,然后把以前年度損益調整科目余額轉到未分配利潤就可以了。

大方的鑰匙 追問

2021-06-30 15:37

為什么這么調整啊,我不明白

QQ老師 解答

2021-06-30 15:39

你好!跨年調整的話費用不能影響本年的利潤,所以通過未分配利潤和以前年損益調整這兩個科目

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相關問題討論
分你好!把原分錄寫一下,我給你改。
2021-06-30 13:38:21
你好 不需要調整資產負債表期初數
2019-08-02 14:15:13
你好 先說下以前年度損益調整420074.04元后,資產負債表與利潤表之間的勾勒關系,差額420074.04元 是因為以前年度損益調整不影響本年利潤 不在凈利潤中出現 直接出現在利潤分配-未分配利潤中 造成勾稽差這個數 要是想達到一致 您需要改資產負債表的期初數 調整是未分配利潤期初 和您做以前年度損益調整對應的分錄科目的項目 比如要是應付賬款 就是該期初的應付賬款
2022-01-14 15:41:56
你好,出具財務報表時,需要講記到以前年度損益調整里的數據,調整到以前年度報表中。 年度報稅表,相應的需要修改后重新申報。
2021-09-20 21:02:35
你好,根據以前年度損益發生情況,調整期末未分配利潤就是了
2018-08-11 14:03:46
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