

老師,你好,請教一下:我公司6月在稅務局更正申報了去年9月的增值稅和企業所得稅年報報表,增加收入10萬,補交了增值稅和企業所得稅,我6月的會計分錄應該怎么做呢?
答: 不光是補交了稅呀,你肯定還調整額收入,收入是多少?
稅局發這些給我:增值稅和企業所得稅年報收入數據不一致,二企業所得稅成本偏大,長虧不倒與行業利潤率不符。是一開始有收入了但是我們都按0申報是這樣嗎
答: 你好,不可以的,稅務局是按照行業利潤率算的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司6月在稅務局更正申報了去年9月的增值稅和企業所得稅年報報表,增加收入10萬,補交了增值稅和企業所得稅,我6月的會計分錄應該怎么做呢?
答: 你好 ; 借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-企業所得稅 ; 借 應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款 增值稅借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
老師,我們公司10月份開了兩張發票,12月紅沖了,季報增值稅的時候,收入欄寫的0,年報表企業所得稅收入小于增值稅報表,專管員說報表有問題,怎么辦啊
老師你好 我想問下我之前公司開的普票 然后就是沒有申報這個數據 然后稅局老師說和年報數據不一致 我更改的話是帶著年報報表過去 企業所得稅和增值稅還要更改嗎










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