老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


超市內賬這種情況怎么處理?供貨商6月份來對賬對的賬有4-6月份的入庫單,對完賬之后我們再掛賬借庫存商品 貸記應付賬款,那做賬務處理時4-6月的單子都放在6月份入庫掛賬可以嗎?
答: 同學,你好 這樣處理是可以的,但是有個問題就是不利于平時盤點,最好憑入庫單每月入賬,再根據對賬單調整到對賬當月
小規模9月份用銀行存款購進貨物,貨已到,發票沒開,是做下邊的賬務處理嗎?9月份有銷售,庫存商品會減少,到時候做10月份分錄時怎么處理?9月,10月金額怎么填寫9月份借:庫存商品 , 貸:應付賬款-暫估借:預付賬款,貸:銀行存款10月份借:應付賬款-暫估 , 貸:庫存商品借:庫存商品 , 貸:預付賬款
答: 你好!可以這樣處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預付供貨方貨款308700,對方開來發票庫存商品308700,進項稅3087,賬務不平 怎么處理
答: 同學你好 借,預付賬款308700 貸,銀行存款308700 收貨 借,庫存商品308700 借,應交稅費一應增一進項3087 貸,預付賬款308700加3087 補余款 借,預付賬款3087 貸,銀行存款3087









粵公網安備 44030502000945號



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2021-09-21 14:52
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文靜老師 解答
2021-09-21 15:06
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2021-09-21 15:33