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送心意

潘潘老師

職稱管理會計師 財稅師

2021-09-22 23:33

你好,結果是一樣。如果軟件可以核算的話沒有影影響,有些軟件,損益類科目不會自動核算貸方,損益類就用同方向紅字!

健忘的學姐 追問

2021-09-22 23:40

老師,航天稅盤服務費退費,但是繳費時,我沒有做賬,現在發生退費,我應該怎么做分錄

潘潘老師 解答

2021-09-23 08:15

你好,那你的以前銀行存款支出或者其他賬戶就對不上,你補做一筆以前支出的憑證,再做一筆退回的即可!以后賬簿好備查資金走向!

健忘的學姐 追問

2021-09-23 08:23

老師用現金支付的也要做嗎

潘潘老師 解答

2021-09-23 08:23

是的同學!現金也是支出!要做的!

健忘的學姐 追問

2021-09-23 08:28

老師,我直接寫借  管理費用  貸 銀行存款或現金  借銀行存款  貸管理費用,就把應交稅費應交增值稅減免稅這筆分錄不寫可以嗎

潘潘老師 解答

2021-09-23 09:43

還是按規范的做!這樣體現每筆經濟業務發生!多做一個分錄而已,對賬務處理無礙!

健忘的學姐 追問

2021-09-23 09:46

老師,我直接寫借 管理費用 貸 銀行存款或現金    借應交稅費應交增值稅減免稅  貸管理費用  ,然后直接做一筆借銀行存款 貸應交增值稅減免稅沖減可以嗎

潘潘老師 解答

2021-09-23 14:09

這樣是可以的!平了的!

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相關問題討論
同學你好 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款——期末 的分錄? 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
2022-04-18 10:18:20
你好,需要與? 應交稅費—未交增值稅? 做抵扣處理?
2023-03-09 13:15:58
您好,對的,就是這個分錄的
2022-05-24 09:57:47
你好,如果是軟件做賬的最后一個貸管理費用改成企業管理費用負數。
2022-03-29 13:28:30
你好,你的分錄是正確的,年末結轉增值稅的時候結轉平,都轉到轉出未交增值稅里面。
2019-08-09 14:03:07
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