- 送心意
榮榮老師
職稱: 中級會計師,稅務師
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你好同學,發給客戶
借 銷售費用
貸 銀行存款
發給員工
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-福利費
借:應付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款等
2021-09-26 14:31:47
之前做了管理費用的嗎
是的話借銀存貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬借管理費用負數
2020-02-13 23:06:36
您好!那就相當于他們帶你們發一下,你們掛其他應收款往來就可以了
2022-10-09 19:22:56
您好
請問發放工資的時候分錄怎么寫的
2020-05-20 07:33:01
同學你好
您好,1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等) ?
貸:應付職工薪酬——社保
3 發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2023-12-28 15:19:07
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