

老師,這個減免稅額48,已經(jīng)抵了管理費用,為啥這里還要再做一次分錄
答: 同學,你好 這里并沒有考慮稅控設備及維護費折舊,在籌建期作為管理費用-開辦費480,在營業(yè)期沖減了應交增值稅和管理費用。你的圖片是否和問題不對應?
老師去年的金稅盤賬做了抵減,借管理費用 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸管理費用負數(shù)這兩筆一張憑證做了。實際沒抵減的。那我今年怎么做分錄,現(xiàn)在要抵減了。申報表起初余額280。之前有個老師說借管理費用 貸應交稅費應交增值稅減免稅額,抵減了做借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸管理費用對嗎
答: 你好; 沒有抵減是說的? ?系統(tǒng)你忘記報; 還是說你報了 還沒有做抵減 ?? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,請問我這個280的減免稅費沖銷管理費用,我結轉損益要不要把280算上呢?
答: 算進去的 需要減出來











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


