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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-04-12 11:38

購買時:借:管理費用
貸:庫存現(xiàn)金
抵稅時:
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅 )280
貸:管理費用 280

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相關(guān)問題討論
同學你好 對的 是這樣的
2023-02-08 11:47:42
購買時:借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 抵稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅 )280 貸:管理費用 280
2022-04-12 11:38:58
你好,如果是軟件做賬的話,管理費用它的發(fā)生額在借方,如果你放到貸方,會影響你利潤表和科目余額表不一致。
2022-05-10 11:37:57
你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發(fā)票并付款的時候, 借:管理費用-辦公費, 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時候, 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字, 借:管理費用-辦公費 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
你好,需要與? 應交稅費—未交增值稅? 做抵扣處理?
2023-03-09 13:15:58
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