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小亞亞
于2021-10-08 08:35 發布 ??1825次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-10-08 08:36
您好 ,借管理費用-差旅費就行
小亞亞 追問
2021-10-08 09:08
不是這樣的,我們公司一次性付了酒店20000元,全部做成差旅費嗎,這個是不是不合理
2021-10-08 09:09
發票已經取得,但是一次性入費用,后期我怎么知道住了多少間
東老師 解答
2021-10-08 09:13
那你可以把支付的費用可以計入到預付賬款里面,然后你住宿了一次抵消一次費用。
2021-10-08 13:38
摘要要備注已取得發票嗎
這樣里面的話你可以備注一下。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師公司預付酒店的住宿費,發票一次性取得,怎么做賬
答: 您好 ,借管理費用-差旅費就行
請問,出差時取得的“專票的住宿費”發票,怎么入賬呢?
答: 舉例 借:管理費用等--差旅費 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現金等
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司領導 個人采購一批 藥材用于試驗試制,無法取得發票,怎么報銷?找了幾張住宿費發票來沖抵,怎么做賬?
答: 沒有發票收據也得開一張來報銷呀。辦理驗收單,相關人員簽字
老師,請問公司哪些平時補貼比如餐補、住宿補不用取得發票也能入賬?
討論
12月份有個住宿費的專票已經入賬了,今天勾選發票的時候發現別人把稅號開錯了,對方答應給我重新開,那12月的那筆住宿費怎么做賬啊
公司有客戶到訪,我們預付給酒店3000元,作為住宿和餐費使用,請問,公司在預付這筆錢時應該怎么做賬呢
公司給工人支付了3萬7千的住宿費,而酒店只給開了1萬7千元的發票,請問我該怎么做賬。
員工住宿費210,但是單位規定只能報銷200,發票也是開的210,請問怎么做賬?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181849 個
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小亞亞 追問
2021-10-08 09:08
小亞亞 追問
2021-10-08 09:09
東老師 解答
2021-10-08 09:13
小亞亞 追問
2021-10-08 13:38
東老師 解答
2021-10-08 13:38