25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


老師,請教一個(gè)問題。我們是商貿(mào)公司一般納稅人,別人用我們公司接單,開銷賬發(fā)票出去,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是他讓人開進(jìn)來的。我們要根據(jù)進(jìn)銷的差額收取稅費(fèi),收多少個(gè)點(diǎn)位我們才不吃虧呢。
答: 你好 增值稅加附加稅加所得稅 就可以
#提問# 我家是一家商貿(mào)公司是一般納稅人,對方是建材公司出售一批混凝土給我司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅率是3%,現(xiàn)在我家要出售這批混凝土,請問我家要開票出售,開票稅率是是多少?
答: 我想請問下的:為什么對方是一般納稅人,他們可以開具3%的稅率,而我們不可以呢?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,商貿(mào)公司,一般納稅人,購進(jìn)的玉米芯抵扣了9的進(jìn)項(xiàng)稅,然后開出去的免稅的發(fā)票,這種情況能不能行,需不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,或者根本不能開免稅發(fā)票?
答: 你開錯(cuò)了稅率,你銷售出去開9%的,你在銷售出去不免稅








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A嘴角的淺笑t 追問
2021-10-08 20:26
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2021-10-08 20:33
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