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跳躍的黑夜
于2021-10-20 16:02 發布 ??2033次瀏覽
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2021-10-20 16:02
您好,是小企業準則還是企業準則的呢
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去年已經付了的工會經費。未計提導致應交稅費工會經費是負值,,怎么賬務處理把他弄平
答: 您好,是小企業準則還是企業準則的呢
計提工會經費時,是借管理費-工會經費 貸應付職工薪酬 還是貸應交稅費--應交工會經費呢
答: 借管理費-工會經費 貸應付職工薪酬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問我在做未開票收入的賬務處理的時候,要計提應交稅費嗎?
答: 你好,做未開票收入的賬務處理的時候,要計提應交稅費
那我計提時 借:管理費用 貸:應交稅費-工會經費嗎?
討論
老師,您好!我想請問一下個稅計提的金額與實際繳納的金額不一致該怎么做賬?比如:個稅計提時應交稅費—個稅25.4元,實際繳納的金額是25.2元,這樣怎么做賬務處理呢?
1.工會經費 每月計提? 賬務處理 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費 2.每月收取員工的工會經費的賬務處理是? 3.企業收到工會返還的部分怎么做賬務處理?
為啥有的會計把工會經費直接做賬借:管理費用-工會經費 貸:應交稅費-工會經費?
老師,上月計提工會經費提多了,本月也交了,稅局退回了,賬怎么處理呢
微微老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
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