我單位(事業(yè)單位)有一筆上級部門的其他應(yīng)收款,但上級部門已調(diào)整賬務(wù),在其他應(yīng)付款中無體現(xiàn)出來。檢查時發(fā)現(xiàn)二個單位這筆借款報表有出入。現(xiàn)上級部門要求我單位進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整同步處理。請問我單位能將這筆其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余嗎?

k1
于2021-10-22 17:29 發(fā)布 ??1903次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
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1.當(dāng)事業(yè)單位收到設(shè)備時,由于尚未收到財政撥款,設(shè)備款項(xiàng)暫時由單位自有資金墊付,此時應(yīng)做如下分錄:
借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款——供應(yīng)商
1.當(dāng)事業(yè)單位使用自有資金先行墊付設(shè)備款時,需要記錄這一筆資金的流出,并將其與未來的財政撥款相對應(yīng),此時應(yīng)做如下分錄:
借:其他應(yīng)付款——供應(yīng)商
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
借:其他應(yīng)收款——財政
貸:其他應(yīng)付款——墊付設(shè)備款(或自有資金)
2024-03-25 13:48:01
你好,您要達(dá)到什么目的,是要理清掉還是??
2022-03-22 17:24:08
事業(yè)單位,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款在預(yù)算會計里不需要做賬。因?yàn)轭A(yù)算會計是收付實(shí)現(xiàn)制的,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計
2019-10-15 09:18:21
你好,可以這筆其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余
2021-10-22 17:54:59
您好,借:營業(yè)外支出? 貸:其他應(yīng)收款
2025-01-10 10:44:45
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