

事業單位收到本應是財政撥款的設備,分錄借:固定資產 貸:其他應付款—供應商目前財政撥款資金未下達,本單位使用自有資金先行墊付該筆設備款,需要掛賬其他應收款—財政,這個分錄具體應該怎么做
答: 1.當事業單位收到設備時,由于尚未收到財政撥款,設備款項暫時由單位自有資金墊付,此時應做如下分錄: 借:固定資產 貸:其他應付款——供應商 1.當事業單位使用自有資金先行墊付設備款時,需要記錄這一筆資金的流出,并將其與未來的財政撥款相對應,此時應做如下分錄: 借:其他應付款——供應商 貸:銀行存款(或現金) 借:其他應收款——財政 貸:其他應付款——墊付設備款(或自有資金)
如何寫事業單位其他應收款、其他應付款情況說明和處理建議?
答: 你好,您要達到什么目的,是要理清掉還是??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我單位(事業單位)有一筆上級部門的其他應收款,但上級部門已調整賬務,在其他應付款中無體現出來。檢查時發現二個單位這筆借款報表有出入。現上級部門要求我單位進行賬務調整同步處理。請問我單位能將這筆其他應收款結轉到累計盈余嗎?
答: 你好,可以這筆其他應收款結轉到累計盈余









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醉熏的戰斗機 追問
2022-03-23 12:13
小寶老師 解答
2022-03-23 13:30