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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-10-24 22:22

您好
請問是單位收到個人去稅務局代開勞務發票么

海的味道 追問

2021-10-24 22:27

   是的,是的

bamboo老師 解答

2021-10-24 22:28

借:管理費用等
貸:銀行存款
貸:應交稅費-個人所得稅

海的味道 追問

2021-10-24 23:10

計提的時候呢

bamboo老師 解答

2021-10-24 23:21

計提?請問要計提什么?

bamboo老師 解答

2021-10-24 23:22

不通過應付職工薪酬科目 不需要計提

海的味道 追問

2021-10-25 08:29

這部分勞務費分攤到生產成本里面,分錄怎么做呢,借 制造費用-勞務費 貸 銀行嗎

bamboo老師 解答

2021-10-25 08:33

是的 這樣寫分錄就好了

海的味道 追問

2021-10-25 09:21

這種10 月初發9月勞務費直接入費用的話,核算人工成本就不對了吧

bamboo老師 解答

2021-10-25 09:27

9月份發生的時候沒有收到發票要暫估入賬

海的味道 追問

2021-10-25 09:50

借 費用 貸 其他應付款-員工,這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2021-10-25 09:55

借:生產成本
貸:應付賬款-暫估

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相關問題討論
您好 請問是單位收到個人去稅務局代開勞務發票么
2021-10-24 22:22:52
你好 那你們這個工資還會發放不。 不發放轉營業外收入去 ; 你去看看存貨實際還有庫存數量在沒有
2020-06-17 15:10:36
你好,是的,勞務成本期末需要轉入主營業務成本。
2020-01-13 15:41:31
已計入成本費用的職工薪酬,是你計提到成本費用里面的應付職工薪酬貸方發生額合計 實際支付給職工的應付職工薪酬是應付職工薪酬工資借方發生額合計
2025-10-23 18:07:00
若水電工與公司存在任職或雇傭關系,其工資通過 “應付職工薪酬” 核算,計提時借方按服務部門計入對應科目(如管理部門計入 “管理費用” ),貸方記 “應付職工薪酬”;支付時借 “應付職工薪酬”,貸 “銀行存款” 。若為臨時勞務用工,不屬職工范疇,勞務費核算可不通過 “應付職工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
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