25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務(wù)報表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗的規(guī)范報表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務(wù)報表格式 / 列報不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報,把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計每天 問
同學(xué),你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


小規(guī)模企業(yè)(有限責(zé)任公司)一直都是在稅務(wù)局代開發(fā)票的,每次開票的時候,增值稅跟附加稅都會直接扣款,季度結(jié)束時,增值稅附加稅費(fèi)表,還需要填寫數(shù)據(jù)呢?為什么在電子稅務(wù)局上面,一直填不了數(shù)據(jù)…
答: 你好 需要補(bǔ)嗎 不需要的話0申報附加稅
個人去稅局代開發(fā)票除了增值稅,附加稅,還要按勞務(wù)報酬交個稅是嗎?公司代開就只用交增值稅是嗎?
答: 你好。 代開發(fā)票在稅務(wù)局的時候繳納增值稅和附加稅的 。 到時個稅是支付方企業(yè)代扣代繳勞務(wù)報酬所得個稅的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅務(wù)局代開發(fā)票運(yùn)費(fèi)3200繳納30%增值稅93.2,未交附加稅個稅。請問個人增值稅起征點?附加稅起征點?
答: 按次的話超過500就要交增值稅,交了增值稅就得交附加稅








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