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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-11-01 19:11

你好 
先沖銷之前的分錄
借:應付賬款-暫估,貸:管理費用-差旅費
根據取得的發票入賬
借:管理費用-差旅費 ,貸:銀行存款等科目

無心的招牌 追問

2021-11-01 19:14

就是我這個月發票入賬多少,都于上個月暫估的沒有關系了?

鄒老師 解答

2021-11-01 19:16

你好,是的,是這樣的

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你好? 先沖銷之前的分錄 借:應付賬款-暫估,貸:管理費用-差旅費 根據取得的發票入賬 借:管理費用-差旅費 ,貸:銀行存款等科目
2021-11-01 19:11:40
是的,可以這么寫,可以的
2020-06-22 09:18:19
您好,銷售人員的差旅費一般計入銷售費用,未付的差旅費 借:銷售費用-差旅費 貸:其他應付款
2024-01-14 20:40:13
您的分錄是正確的。但是,請按每月的資金實際流動來準備分錄,并增加一些關鍵信息,如差旅費用的明細或發票號等,這有助于稽核和后期報表統計。
2023-03-24 13:02:29
你好 ;? ?你實際差旅費是多少金額的。 你21年暫估了1萬 ; 那你實際是 8000 是嗎 ???
2022-03-21 16:45:12
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