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送心意

笑笑老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-02-03 18:08

為什么不可以直接做貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1500 的呢

心靜 追問

2017-02-03 18:22

還是沒懂

笑笑老師 解答

2017-02-03 18:05

您好: 
每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅2000,貸應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅500(這是可抵的稅),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1500

笑笑老師 解答

2017-02-03 18:14

您好,“轉(zhuǎn)出未交增值稅”專欄,記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅稅額。月末,企業(yè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬出現(xiàn)貸方余額時(shí),根據(jù)余額借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。

笑笑老師 解答

2017-02-03 19:10

您好,可以參考一下增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定

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你好!是的,思路是對(duì)的
2022-03-25 21:34:22
你好,分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
您好 按您說的這些處理可以的
2022-04-05 08:17:02
你好,根據(jù)以下思路簡(jiǎn)易操作 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
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