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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2026-03-25 10:07

你好,根據(jù)以下思路簡易操作



月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅





下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

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稅金時,通過“應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計入“應(yīng)交稅費_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
您好,對的,是這樣做的,然后你收到的話,借方銀行存款,沖減這個未交增值稅
2024-08-06 17:54:07
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-04-22 18:37:21
你好!可以這樣做,但是沒有要求這樣做
2022-05-06 17:08:18
結(jié)轉(zhuǎn)和繳納是一樣的嗎
2023-08-12 11:22:40
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