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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-03-14 15:11

稅金時(shí),通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。

明明白白 追問(wèn)

2024-03-14 15:13

比如我這個(gè)月銷項(xiàng)稅是50    進(jìn)項(xiàng)稅是20
我做
  借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅30
     貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅     30
對(duì)么

明明白白 追問(wèn)

2024-03-14 15:14

然后做個(gè)稅金明細(xì)表附在里面

易 老師 解答

2024-03-14 15:17

根據(jù)您提供的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù),您的分錄是正確的。借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅30,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅30,這個(gè)分錄體現(xiàn)了您應(yīng)交而未交的增值稅額。附上稅金明細(xì)表有助于清晰展示稅款計(jì)算過(guò)程,確保報(bào)表準(zhǔn)確性和合規(guī)性

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你好!可以這樣做,但是沒(méi)有要求這樣做
2022-05-06 17:08:18
稅金時(shí),通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說(shuō)的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)每月和年末的計(jì)提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
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